年产1500吨车用尿素项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一七年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目负责人 1
1.1.4项目建设性质 1
1.1.5项目建设地点 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 3
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 8
2.3.2顺应我国化工产业快速发展的需要 9
2.3.3促进我国汽车节能减排市场发展的需要 9
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.4项目建设可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2技术可行性 12
2.4.3市场可行性 13
2.4.4管理可行性 14
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国化工产业发展状况分析 15
3.2我国汽车产业发展现状分析 16
3.3我国汽车尾气净化市场发展分析 18
3.4我国车用尿素市场发展前景分析 20
3.5市场小结 22
第四章 项目建设条件 23
4.1项目厂址方案选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通概况 24
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 26
5.1土建方案 26
5.2工程管线布置方案 26
5.2.1给排水 26
5.2.2供电 27
第六章 产品方案 30
6.1主要产品方案 30
6.2产品执行标准 30
6.3产品价格制定原则 30
6.4产品生产规模确定 30
6.5生产工艺技术方案 31
6.5.1产品工艺方案原则 31
6.5.2产品生产工艺流程 31
第七章 原料供应及设备选型 32
7.1主要原材料供应 32
7.2主要设备选型 32
7.2.1设备选型原则 32
7.2.2主要设备明细 33
第八章 节约能源方案 34
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 34
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34
8.2.1能源消耗种类 34
8.2.2能源消耗数量分析 34
8.3项目所在地能源供应状况分析 35
8.4主要能耗指标及分析 35
8.5节能措施和节能效果分析 36
8.5.1工业节能 36
8.5.2节水措施 36
8.5.3企业节能管理 37
8.6结论 38
第九章 环境保护与消防措施 39
9.1设计依据及原则 39
9.1.1环境保护设计依据 39
9.1.2设计原则 39
9.2建设地环境条件 40
9.3 项目建设和生产对环境的影响 40
9.3.1 项目建设对环境的影响 40
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 41
9.4 环境保护措施方案 41
9.4.1 项目建设期环保措施 41
9.4.2 项目运营期环保措施 42
9.4.3 环境管理与监测机构 43
9.5消防措施 43
9.5.1设计依据 43
9.5.2防范措施 43
9.5.3消防管理 45
9.5.4消防设施及措施 45
9.5.5消防措施的预期效果 45
第十章 劳动安全卫生 46
10.1编制依据 46
10.2概况 46
10.3劳动安全 46
10.3.1工程消防 46
10.3.2防火防爆设计 47
10.3.3电力 47
10.3.4防静电防雷措施 47
10.4劳动卫生 48
10.4.1防暑降温 48
10.4.2卫生 48
10.4.3照明 48
10.4.4个人防护 48
10.4.5安全教育及防护 48
第十一章 企业组织机构与劳动定员 49
11.1组织机构 49
11.2激励和约束机制 49
11.3人力资源管理 50
11.4劳动定员 50
11.5福利待遇 50
第十二章 项目实施规划 52
12.1建设工期的规划 52
12.2 建设工期 52
12.3实施进度安排 52
第十三章 投资估算与资金筹措 53
13.1投资估算依据 53
13.2建设投资估算 53
13.3流动资金估算 54
13.4资金筹措 54
13.5项目投资总额 54
13.6资金使用和管理 56
第十四章 财务及经济评价 57
14.1总成本费用估算 57
14.1.1基本数据的确立 57
14.1.2产品成本 58
14.1.3平均产品利润 59
14.2财务评价 59
14.2.1项目投资回收期 59
14.2.2项目投资利润率 60
14.2.3不确定性分析 60
14.3经济效益评价结论 62
第十五章 风险分析及规避 64
15.1项目风险因素 64
15.1.1不可抗力因素风险 64
15.1.2技术风险 64
15.1.3市场风险 64
15.1.4资金管理风险 65
15.2风险规避对策 65
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
15.2.2技术风险规避对策 65
15.2.3市场风险规避对策 65
15.2.4资金管理风险规避对策 66
第十六章 结论与建议 67
16.1结论 67
16.2建议 67
附 表 68
附表1 销售收入预测表 68
附表2 总成本表 69
附表3 外购原材料表 70
附表4 外购燃料及动力费表 71
附表5 工资及福利表 72
附表6 利润与利润分配表 73
附表7 固定资产折旧费用表 74
附表8 无形资产及递延资产摊销表 75
附表9 流动资金估算表 76
附表10 资产负债表 77
附表11 资本金现金流量表 78
附表12 财务计划现金流量表 79
附表13 项目投资现金量表 81
附表14资金来源与运用表 83
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1500吨车用尿素项目
1.1.2项目建设单位
xxx市xx科技有限公司
1.1.3项目负责人
xxx
1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目建设地点
江西省xxx市xxx县xxx经济开发区创业园
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为100.00万元,其中,建设投资为90.00万元(装修改造工程费用为13.50万元,设备及安装投资62.64万元,其他费用为10.38万元,预备费3.48万元),铺底流动资金为10.00万元。
项目建成后,达产年可实现年产值300.00万元,年均销售收入为276.00万元,年均利润总额35.90万元,年均净利润为26.93万元,年上缴税金及附加为2.28万元,年增值税为20.71万元;投资利润率为35.90%,投资利税率58.89%,税后财务内部收益率27.00%,税后投资回收期(含建设期)为3.83年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为:车用尿素,达产年设计生产能力为1500吨。
本次建设项目占地面积450.00平方米,场地为租赁,进行装修改造后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币100.00万元,全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2017年3月至2017年5月,建设工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;
《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》;
《“十三五”节能减排综合工作方案》;
《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
《工业可行性研究编制手册》;
《现代财务会计》;
《工业投资项目评价与决策》;
项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势,充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,精深加工,延伸产业链,实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内x的产品生产技术,设备选用国内x的,确保产品的质量,以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 年设计产能 吨/年 1500.00
2 总占地面积(租赁场地) ㎡ 450.00
3 总投资资金,其中: 万元 100.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 13.50
3.2 设备及安装费用 万元 62.64
3.3 其他费用 万元 10.38
3.4 预备费用 万元 3.48
3.5 铺底流动资金 万元 10.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 300.00
2 年均销售收入 万元 276.00
3 年平均利润总额 万元 35.90
4 年均净利润 万元 26.93
5 年均增值税 万元 20.71
6 年教育税金及附加 万元 2.28
7 年均所得税 万元 8.98
8 项目定员 人 10
9 建设期 月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.90%
2 项目投资利税率 % 58.89%
3 税后财务内部收益率 % 27.00%
4 税前财务内部收益率 % 33.74%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 116.08
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 168.82
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.83
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.30
9 盈亏平衡点 % 25.32%
1.7综合评价
本项目研究“年产1500吨车用尿素项目”的设计与建设,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源以及国家相关优惠政策等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化车用高纯尿素生产基地,项目建设完成后将采用国际生产技术,生产出车用高纯尿素产品,以满足当前市场的需求,并推动我国化工行业的快速发展。
项目的实施符合我国相关产业发展政策,是推动我国化学工业技术升级的重要举措,项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
所以,本项目建设十分必要,也切实可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告定制 杨刚
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